Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2226001676 | Pozičné svetlá | 4500266398 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 163,64 | |
| 23.02.2026 | 2226001680 | železná platňa | 4500266880 | NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, Lieskovec, 962 21, SK | 36053554 | 234,00 | |
| 23.02.2026 | 2226001681 | Posypová soľ Zvolen 02/26 | ZM/2025/0766 | 4500265412 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 59,867,78 |
| 23.02.2026 | 2226001682 | Poplatok za seminár | 4500266328 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 980,00 | |
| 23.02.2026 | 2226001683 | Plynová vzpera | 4500266404 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 487,80 | |
| 23.02.2026 | 2226001684 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265759 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,949,48 |
| 23.02.2026 | 2226001685 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265333 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,687,45 |
| 23.02.2026 | 2226001693 | štvrťročná kontrola EPS 02/26 | ZM/2025/0911 | 4500266540 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 7,699,80 |
| 23.02.2026 | 2226001694 | STK BL567RX | 4500265927 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 23.02.2026 | 2226001695 | Refakturácia spotreby EE 01/2026 | ZM/2025/0029 | 4500265780 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 4,079,97 |