Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2015 2215004112 Materiál 4500070681 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 78,40
04.05.2015 2215004113 potraviny ZM/2015/0067 4500071101 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 101,49
04.05.2015 2215004115 Farby-laky 4500070439 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 87,58
04.05.2015 2215004116 alkohol, potraviny ZM/2014/0089 4500071008 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 391,10
04.05.2015 2215004117 pečivo ZM/2015/0061 4500071006 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 35,78
04.05.2015 2215004118 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500071170 VATMANN, spol. s r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31735738 331,00
04.05.2015 2215004119 oprava schodiskového výlezu na streche AB, SSÚR Nová Baňa 4500068020 Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK 30463050 547,50
04.05.2015 2215004120 Reklamné a marketing. služby 4500070968 Michal Michale, Lúčna 160/26, Prievidza, 971 01, SK 47927135 100,00
04.05.2015 2215004121 antivibračné rukavice 4500070648 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 82,50
04.05.2015 2215004122 Vytýčenie telekomunikačných sietí Sereď-Šoporňa 4500070294 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 215,00