Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | 2215000305 | nadstavenie panik.kovaní - Tunel Sitina | 4500064922 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 330,00 | |
| 23.01.2015 | 2215000572 | Čistenie prádla a OOPP | 4500065367 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 89,09 | |
| 23.01.2015 | 2315000319 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 13988/2009 | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 7,498,24 | |
| 23.01.2015 | 2315000802 | Kúpna zmluva na pozemok PO | /KZ/001/2015/Zobor/372/Ge | Rímskokatolícka cirkev, Námestie Jána Pavla II. 7, Nitra, 950 50, SK | 35593016 | 1,298,385,14 | |
| 23.01.2015 | 2315000803 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30204/KZ/002/2015/Zobor/372/Ge | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo N, Rímskokatol.cirkev Biskupstvo Nit 7, Nitra, 949 01, SK | 35593008 | 1,245,673,26 | |
| 22.01.2015 | 2215000198 | oprava karty Siemens | ZML/1035/2010 | 4500063918 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,238,00 |
| 22.01.2015 | 2215000200 | oprava kompletu kamier č.14, 18, príjímača karty | ZML/1035/2010 | 4500064194 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,462,00 |
| 22.01.2015 | 2215000201 | figurína dospelého | 4500064584 | HELAGO-SK, s. r. o., Kosodrevinová 2, Bratislava, 821 07, SK | 47479256 | 271,00 | |
| 22.01.2015 | 2215000202 | novorodenec na výučbu, náhradné pľúcne vaky, prestan prof.AED tréner | 4500065465 | HELAGO-SK, s. r. o., Kosodrevinová 2, Bratislava, 821 07, SK | 47479256 | 459,90 | |
| 22.01.2015 | 2215000164 | Servis vozidla | 4500065503 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 198,85 |