Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2015 | 2214015081 | technicka a emisna kontrola | 4500065342 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 408,61 | |
| 13.01.2015 | 2214015120 | podbradný pásik k prilbe | 4500064046 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 269,50 | |
| 13.01.2015 | 2214015123 | činnosť technika PO a autor.technika BOZP, SSÚD MA, HP Brodské, 12/2014 | ZML/220/2010 | 4500065413 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 13.01.2015 | 2214015125 | kópie veľkopl. F | 4500063856 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 5,24 | |
| 13.01.2015 | 2214015130 | kópie veľkoploš.F | 4500064773 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 61,34 | |
| 13.01.2015 | 2214015133 | kópie A3, A4 F, veľkopl. F | 4500063856 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 11,31 | |
| 13.01.2015 | 2214015134 | opravárenské a servisné práce OST Polianky, 12/2014 | ZML/73/2008 | 4500065650 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 13.01.2015 | 2215000057 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500064457 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,126,76 |
| 13.01.2015 | 2215000058 | UV lampa | 4500065023 | eurOKontakt s.r.o., Sládkovičova 9, Banská Bystrica, 974 00, SK | 31558607 | 198,95 | |
| 13.01.2015 | 2215000059 | akumulátor Banner Mammut | ZM/2012/0010 | 4500065481 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 110,00 |