Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2014 | 2214001958 | hadice | 4500049136 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 188,13 | |
| 06.03.2014 | 2214001959 | oprava vozidla | 4500049125 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 307,88 | |
| 06.03.2014 | 2214001966 | stravné lístky 03/2014 PB | ZML/1039/2010 | 4500049033 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,631,00 |
| 06.03.2014 | 2214001967 | oprava defektu | 4500049212 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 44,52 | |
| 06.03.2014 | 2214001968 | stravné lístky 03/2014 ZC | ZML/1039/2010 | 4500049115 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 |
| 06.03.2014 | 2214001969 | stravné lístky 03/2014 MA | ZML/1039/2010 | 4500049225 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,422,80 |
| 06.03.2014 | 2214001970 | stierače | 4500048864 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 98,40 | |
| 06.03.2014 | 2214001971 | údržba výťahov 02/2014 Domkárska | ZM/2013/0415 | 4500049750 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 17,58 |
| 06.03.2014 | 2214001973 | stravné lístky 03/2014 Domkárska | ZML/1039/2010 | 4500049235 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,800,00 |
| 06.03.2014 | 2214001974 | analýza vody | 4500046870 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 33,60 |