Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2013 | 2213013998 | Stravné lístky | 4500046200 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 | |
| 27.12.2013 | 2213013895 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce | ZM/2012/0413 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 133,27 | |
| 27.12.2013 | 2213013896 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce | ZM/2012/0412 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 161,83 | |
| 23.12.2013 | 2213014447 | oprava nakladača | 4500046228 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 170,45 | |
| 23.12.2013 | 2213014448 | náhradné sučiastky | 4500046146 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 360,57 | |
| 23.12.2013 | 2213014449 | plastové nádoby | 4500045482 | REGAZ SK, s.r.o., Ul. Piešťanská 14/2507, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36346527 | 196,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014452 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500044509 | TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK | 35763124 | 985,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014453 | Periodické školenie strojníkov | 4500045876 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014454 | Oprava verejného osvetlenia | 4500046147 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 1,910,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014455 | Materiál na údržbu | 4500045707 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 101,50 |