Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2013 | 2213008658 | Pranie | 4500039271 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 116,87 | |
| 23.08.2013 | 2213008904 | Oprava cestného snímača | 4500035145 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 4,005,18 | |
| 23.08.2013 | 2213008906 | Oprava snímača zrážok na meteostanici | 4500035151 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,507,67 | |
| 23.08.2013 | 2213009148 | inflácia | 4500039750 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 2,441,48 | |
| 23.08.2013 | 2213008659 | Základný balík VAT 9/2013 | 4500039270 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 23.08.2013 | 2213008660 | Oprava oplotenia | 4500038413 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 992,00 | |
| 23.08.2013 | 2213008662 | Materiál | 4500039125 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 394,95 | |
| 23.08.2013 | 2213008663 | Oprava vysokotlakového čističa | 4500038770 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 338,29 | |
| 23.08.2013 | 2213008667 | Školenie | 4500038340 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 1,620,00 | |
| 23.08.2013 | 2213008668 | Školenie | 4500038335 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 1,620,00 |