Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007062 | Ochrana majetku | 4500035731 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007071 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500037678 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 08.07.2013 | 2213007078 | Stavebné práce | 4500036579 | STAVOIMPEX, s. r. o., Národná 3708/20, Žilina, 010 01, SK | 46254269 | 9,551,77 | |
| 08.07.2013 | 2213007079 | Pneumatiky | 4500036950 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 580,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007100 | technický plyn | 4500037760 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 182,40 | |
| 08.07.2013 | 2213007102 | technický plyn | 4500037759 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 127,72 | |
| 08.07.2013 | 2213007107 | Strážna služba | 4500037386 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 08.07.2013 | 2213007108 | Prečistenie kanalizácie | 4500037213 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK | 46750410 | 215,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007109 | Čistiace a upratovacie práce | 4500035928 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 08.07.2013 | 2113000762 | mpv | OBJ/950/2011 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 74,75 |