Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2013 | 2213007126 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,144,15 | |
| 11.07.2013 | 2213007275 | Servis vozidla | 4500037333 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 349,25 | |
| 11.07.2013 | 2213007294 | Bezpečnostný materiál | 4500037641 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 671,00 | |
| 11.07.2013 | 2213007295 | Pneuservisné práce | 4500036957 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,91 | |
| 11.07.2013 | 2213007296 | Náhradné diely | 4500036848 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 345,95 | |
| 11.07.2013 | 2213007297 | Kalové čerpadlo | 4500037124 | PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36498599 | 234,06 | |
| 11.07.2013 | 2213007302 | Náhradné diely | 4500037138 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 47,51 | |
| 11.07.2013 | 2213007303 | Materiál | 4500036956 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 113,43 | |
| 11.07.2013 | 2213007304 | Servis vozidla | 4500037106 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 207,07 | |
| 11.07.2013 | 2213007305 | Náhradné diely | 4500037104 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 44,71 |