Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006953 | Pneuservisné práce | 4500037048 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 14,99 | |
| 04.07.2013 | 2213007067 | Služby bezpečnostného technika | 4500037701 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006954 | Nálepky, vizitky | 4500036788 | Printing Slovakia, a. s., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46372512 | 50,80 | |
| 04.07.2013 | 2213007069 | Poplatok za ochranu majetku | 4500037690 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 04.07.2013 | 2213006955 | Asfaltová zmes | 4500036699 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 999,65 | |
| 04.07.2013 | 2213007070 | spotreb. el. energie | 4500037593 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006956 | Čerpadlo | 4500036616 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 160,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007072 | strážna služba | 4500037596 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 | |
| 04.07.2013 | 2213006866 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,532,98 | |
| 04.07.2013 | 2213007074 | strážna služba | 4500037595 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 |