Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2013 | 2213006230 | Stravné lístky | 4500035734 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,240,00 | |
| 17.06.2013 | 2213006334 | napáj. kábel | 4500035212 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 270,00 | |
| 14.06.2013 | 3013000320 | Obec Hendrichovce, Hendrichovce 1, Hendrichovce, 082 35, SK | 00327077 | 895,03 | |||
| 14.06.2013 | 2213006172 | Mulčovacia kosa | 4500034920 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 159/53, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 1,690,00 | |
| 14.06.2013 | 2213006196 | Seminár BOZP | 4500035509 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 58,33 | |
| 14.06.2013 | 2213006209 | Materiál na uzamknutie kontajnerov | 4500034794 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 72,88 | |
| 14.06.2013 | 2213006210 | Zneškodnenie odpadu | 4500036235 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 808,23 | |
| 14.06.2013 | 2213006211 | Pracovný odev | 4500036204 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 609,58 | |
| 14.06.2013 | 2213006165 | stočné z D1 (zrážková voda) za 5/2013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 523,49 | |
| 14.06.2013 | 2213006166 | stočné z D1 (zrážková voda) za 5/3013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 5,174,14 |