Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 2213003645 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 21,30 | |
| 18.04.2013 | 2213003648 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 67,79 | |
| 18.04.2013 | 2213003726 | Štrk | 4500033128 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 91,99 | |
| 18.04.2013 | 2213003727 | Revízie strojov | 4500033139 | Jozef Šumšala, Martin nad Žitavou 34, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 22811729 | 222,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003728 | Nerezová rúra | 4500032998 | Pavol FIĽO, 1.mája 601/15, Očová, 962 23, SK | 37057511 | 19,67 | |
| 18.04.2013 | 2213003730 | Materiál | 4500033034 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 10,50 | |
| 18.04.2013 | 2213003731 | Pneumatiky | 4500032831 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 760,60 | |
| 18.04.2013 | 2213003732 | Materiál | 4500032035 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 286,83 | |
| 18.04.2013 | 2213003733 | Materiál | 4500032036 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 267,37 | |
| 18.04.2013 | 2213003734 | Základný balík VAT | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 |