Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2013 | 2213000975 | Strážna služba | 4500029961 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 | |
| 07.02.2013 | 2213000977 | Mesačná kontrola EPS | 4500029965 | NIHIL OBSTAT, a.s., Pribilynská 12, Bratislava, 831 04, SK | 31390625 | 143,37 | |
| 07.02.2013 | 2213001002 | servis faxu | 4500028712 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 51,50 | |
| 07.02.2013 | 5013001070 | predplatné za parkovacie karty 2 ks na rok 2013 | 4500029159 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r, Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 1,000,00 | |
| 07.02.2013 | 2213000796 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 47,480,00 | |
| 07.02.2013 | 2213001067 | Práce technicka PO | 4500030167 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 07.02.2013 | 2213001069 | Práce technika BOZP | 4500030168 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 | |
| 07.02.2013 | 2213001070 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500030170 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 07.02.2013 | 2213001094 | kanc. papier | 4500029148 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 116,10 | |
| 07.02.2013 | 2213001101 | posypová soľ | 4500029542 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 2,840,32 |