Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2013 | 2213000758 | Stravné lístky | 4500029465 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,600,00 | |
| 06.02.2013 | 2113000069 | Objednávka na vyhotovenie porealizačného GP. | OBJ/74654/2012 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 4,600,00 | |
| 06.02.2013 | 2113000071 | 4500028674 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,048,00 | ||
| 06.02.2013 | 2213002499 | Jednotka CPU | 4500031854 | ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 1,416,00 | |
| 05.02.2013 | 2213000938 | servis a údržba výťahov | 4500029928 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | |
| 05.02.2013 | 2213000983 | poplatok za pripojenie | 4500030038 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 05.02.2013 | 2213000984 | 4500023025 | Žilinská univerzita v Žiline, Ústav, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 3,230,80 | ||
| 05.02.2013 | 2213001066 | Kancelárske potreby | 4500030164 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 412,25 | |
| 05.02.2013 | 2213001111 | poplatok za pripojenie | 4500029060 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.02.2013 | 2213001116 | údržba zavlaž. systému | 4500029058 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |