Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 3025000619 pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
03.11.2025 2225011629 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 960,55
03.11.2025 2225011529 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 17,384,55
03.11.2025 2225011561 Bezpečnostný materiál 4500261495 Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK 47462809 138,62
03.11.2025 2225011562 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
03.11.2025 2225011571 Prenájom nebytových priestorov ZM/2024/0351 4500262442 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
03.11.2025 2225011635 Nájom 10/2025 4500262663 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 55,030,59
03.11.2025 2225011636 Užívanie predmetu nájmu 10/25 4500262664 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 939,50
03.11.2025 2225011653 Prenájom nebytových priestorov 9/2025 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
31.10.2025 3025000614 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500262151 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,84