Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2023 2223011439 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 1,098,88
12.10.2023 2223011408 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500223200 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
12.10.2023 2223011440 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 1,113,62
12.10.2023 2223011409 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500220998 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,006,00
12.10.2023 2223011441 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 1,271,75
12.10.2023 2223011410 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500217111 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,785,00
12.10.2023 2223011442 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 89,79
12.10.2023 2223011411 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500220366 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,768,00
12.10.2023 2223011412 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226846 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 291,68
12.10.2023 2223011413 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500212711 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 6,035,00