Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.11.2024 2224013688 servis BL495ZP 4500246753 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 495,75
27.11.2024 2324012221 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,486,18
27.11.2024 2324012395 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15796 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,776,88
27.11.2024 2324012536 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/15916 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 99,245,51
27.11.2024 2124000819 Odborné stanovisko VUVH podľa §16a OBJ/51053/2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 2,100,00
27.11.2024 2324012221 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,486,18
27.11.2024 2224013638 PHM 4500247890 MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ 49450301 3,081,50
27.11.2024 2224013680 Tričko, potlač 4500247604 GoldThorn Group Print s.r.o., Zvolenská cesta 345/5, Krupina, 963 01, SK 55513093 116,54
27.11.2024 2224013631 Stavebný, hutný materiál 4500246695 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 191,93
27.11.2024 2224013632 oprava mosta D1-229 10/24 ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 631,849,06