Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2014 2214001875 prenájom rohoží 02/2014 4500049139 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
10.03.2014 2214001877 televízor Samsung 4500049121 AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36699578 332,50
10.03.2014 2214001882 letné pneu ZM/2013/0058 4500049314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 139,52
10.03.2014 2214001883 oprava WAP 4500049438 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 978,90
10.03.2014 2214001884 výmena kondenzu 4500049054 Oldřich Leták - MaR TECHNIKA, Benkova 12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 30875307 445,62
10.03.2014 2214001886 revízia elektro a bleskozvodu 4500048640 Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK 22632352 200,00
10.03.2014 2214001929 Priemyselná soľ ZML/1021/2010 4500049247 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,080,00
10.03.2014 2214001931 Farby ZM/2012/0237 4500049180 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 107,74
10.03.2014 2214001932 Schodisková rudla 4500049381 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 543,60
10.03.2014 2214001934 Vyváženie pneumatík SSUR 4760 4500049351 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 52,56