Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2013 2213008051 Služba pre zaisťovanie ochrany pred požiarmi 4500028015 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
06.08.2013 2213008052 Upratovacie a čistiace práce 4500037096 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
06.08.2013 2213008053 Autosúčiastky 4500038610 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 501,94
06.08.2013 2213008055 Zaistenie ochrany a ostrahy na hraničnom priechode 4500037126 ES Security, s. r. o., Šustekova 45, Bratislava, 851 04, SK 36814512 3,720,00
06.08.2013 2213008057 Revízia trafostanice 4500032942 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 1,395,00
06.08.2013 2213008098 asanačné práce 4500038598 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 2,014,45
06.08.2013 2213008102 Upratovacie služby 4500036968 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
06.08.2013 2213008113 materiál 4500037748 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 106,08
06.08.2013 2213008114 pranie 4500038616 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 70,15
06.08.2013 2213008115 Preprava peňažnej hotovosti 4500038024;4500038025;4500037257;4500037352;4500037804 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 250,00