Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.03.2014 2214002221 hygienický tovar 4500048460 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
19.03.2014 2314002804 Nájmová zmluva na pozemok PO 807753010-4-2009_FA 2550005133 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 82,11
19.03.2014 2314002806 Nájmová zmluva na pozemok PO 832138007-4-2009_FA2550005130 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,051,37
19.03.2014 2214002229 dodávka pitnej vody pre SSÚD Trnava ZM/2013/0063 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1,482,95
19.03.2014 2214002230 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 741,14
19.03.2014 2214002222 hygienický tovar 4500047512 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 743,29
19.03.2014 2214002223 upratovanie 02/2014 Mengusovce ZM/2013/0016 4500048445 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
19.03.2014 2214002224 služby odpad.hosp. 02/2014 ZML/385/2010 4500049942 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
19.03.2014 2214002225 upratovanie 02/2014 TT 4500049290 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 568,00
19.03.2014 2214002226 tlaková hadica 4500049576 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 236,53