Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2024 2324009468 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14331 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 15,643,36
28.10.2024 2324009470 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14337 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 579,68
28.10.2024 2324009472 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14341 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,335,63
28.10.2024 2224012213 Denník disp. služby 4500245499 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Moravský Svätý Ján 3, Moravský Svätý Ján, 900 71, SK 36246948 140,00
28.10.2024 2224012215 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500235926 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 200,00
28.10.2024 2224012216 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500245633 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 276,50
28.10.2024 2224012217 ND na BL576AE 4500245098 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,067,38
28.10.2024 2224012218 Pneumatiky 4500245336 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 913,92
28.10.2024 2224012219 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500245443 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,290,50
28.10.2024 2224012220 servis BL094RN 4500244557 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 232,50