Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.07.2025 2225007314 servis BA147NN 4500256929 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 1,396,06
14.07.2025 2225007315 servis BA648PR 4500256719 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 1,401,16
14.07.2025 2225007316 Elektroinštalačný materiál 4500256709 Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK 37282409 185,80
14.07.2025 2225007317 Autobatéria 4500256857 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 172,89
14.07.2025 2225007318 Pneuservisné práce 4500257083 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 343,58
14.07.2025 2225007319 Vývoz kontajnera 06/25 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 25,53
14.07.2025 2225007320 Náhradné elektródy k defibrilátoru 4500257347 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 297,00
14.07.2025 2225007321 OOPP 4500257274 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 171,62
14.07.2025 2225007322 Stavebný materiál 4500257275 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 397,18
14.07.2025 2225007323 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500257319 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 56,80