Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2015 2214014289 Stravné lístky-Behárovce ZML/1039/2010 4500065229 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,880,00
08.01.2015 2214014295 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 31,06
08.01.2015 2214014303 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 1,066,63
08.01.2015 2314015270 Návrhy na vyvlastnenia VP/2015/00296 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 425,20
08.01.2015 2314015287 Návrhy na vyvlastnenia VP/2015/00319 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,538,36
08.01.2015 2314015288 Návrhy na vyvlastnenia VP/2015/00320 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 871,76
08.01.2015 2114001628 MPV - ZP - nájmy 95026/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 1,198,56
08.01.2015 2114001629 MPV - ZP - nájmy 95026/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 3,799,90
08.01.2015 2114001630 MPV - ZP 95026/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 6,348,74
08.01.2015 2114001633 Zmluva o dielo na R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2012/0326 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 867,822,79