Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2014 | 3014000246 | ochrana majetku 06/2014 | 4500052420 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 13.05.2014 | 2214004494 | oprava nákl.mot.vozidla | 4500052399 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 126,47 | |
| 13.05.2014 | 2214004497 | asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500052716 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 185,99 |
| 13.05.2014 | 2214004498 | ND na vozidlo | 4500052484 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 97,45 | |
| 13.05.2014 | 2114000483 | mpv | OBJ/24875/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 1,800,00 | |
| 13.05.2014 | 2214004501 | upratovanie 04/2014 SSÚD TT | 4500052285 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 568,00 | |
| 13.05.2014 | 2114000484 | mpv | OBJ/24871/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 220,00 | |
| 13.05.2014 | 2214004502 | vrece PVC | 4500052608 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 490,00 | |
| 13.05.2014 | 2214004504 | doplnenie autolekárničky | 4500052633 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 338,47 | |
| 13.05.2014 | 2214004506 | oprava verej. osvetlenia | 4500052064 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 3,221,20 |