Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2014 | 2214000130 | drogistický tovar | 4500046904 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 980,05 | |
| 23.01.2014 | 2214000132 | kancelárske potreby, KE | 4500047191 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 255,90 | |
| 23.01.2014 | 2214000133 | ocko kablove, žiarovka, kríž kardánový, stierač, maják oranžový, podložka pružná, matica, prepínač svetiel | 4500047172 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 148,30 | |
| 23.01.2014 | 2214000148 | oprava oplotenia na diaľnici D1 Trnava Horná Streda | 4500046528 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 3,514,50 | |
| 23.01.2014 | 2214000158 | poplatok za údržbu SAP software 1.1.2014-31.3.2014 | 4500047450 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 | |
| 23.01.2014 | 2214000169 | dobropis - nápojové poukážky | 4500037080 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -407,40 | |
| 23.01.2014 | 2214000207 | pneuservis | 4500047146 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 73,17 | |
| 23.01.2014 | 2113001690 | DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice | ZM/2012/0096 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 54,481,40 | |
| 23.01.2014 | 2214000208 | náhradné diely | 4500046863 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 755,00 | |
| 23.01.2014 | 2214000210 | náhradné diely | 4500047255 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 290,59 |