Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | 2213013336 | stravné lístky | 4500045005 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,800,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013337 | náhradné diely | 4500044846 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 401,34 | |
| 03.12.2013 | 2213013339 | materiál | 4500044684 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 36,25 | |
| 03.12.2013 | 2213013354 | strážna služba | 4500045648 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 | |
| 03.12.2013 | 2213013356 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044419 | WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Rybničná 10567/34E, Bratislava, 831 06, SK | 46818014 | 585,20 | |
| 03.12.2013 | 2213013453 | Notárske úkony | 4500045691 | Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,279,72 | |
| 03.12.2013 | 2213013498 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie | 4500041950 | TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK | 44266111 | 1,700,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013542 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500045793 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013543 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500045791 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 03.12.2013 | 2313016082 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/6/2013/Vajnory/009 | PATRIOT real, s. r. o., Mliekárenská 13, Bratislava, 821 09, SK | 43963684 | 202,226,60 |