Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2012 | 2212008744 | stav. materiál | 4500022850 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 56,58 | |
| 20.09.2012 | 2212008747 | Servis | 4500021650 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 187,07 | |
| 20.09.2012 | 2212008749 | Servis | 4500021958 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 299,38 | |
| 20.09.2012 | 2212008751 | Servis | 4500021238 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 165,20 | |
| 20.09.2012 | 2212008813 | Údržba | 4500022125 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,342,48 | |
| 20.09.2012 | 2212008814 | Prenájom | 4500022361 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 26,23 | |
| 20.09.2012 | 2212008824 | Analýza | 4500022855 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008874 | Tlač | 4500022739 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 692,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008875 | Mol Alubia AK2 | 4500022707 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 325,00 | |
| 20.09.2012 | 2212008899 | zneškodnenie odpadu | 4500021854 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 28,80 |