Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2012 | 2212009560 | Údržba | 4500023453 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 10,841,83 | |
| 13.09.2012 | 2112001102 | 4500020053 | R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 6,250,00 | ||
| 12.09.2012 | 3012000475 | mpv | 56889/2012 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 6,50 | |
| 12.09.2012 | 2312009250 | MPV | VP/2012/09343 | Marčák Peter, Jána Smreka 5, Bratislava, 841 08, SK | 530919066 | 201,28 | |
| 12.09.2012 | 2312009251 | MPV | VP/2012/09344 | Marčák Peter, Jána Smreka 5, Bratislava, 841 08, SK | 530919066 | 26,92 | |
| 12.09.2012 | 2312009252 | MPV | VP/2012/09345 | Marčák Peter, Jána Smreka 5, Bratislava, 841 08, SK | 530919066 | 26,92 | |
| 12.09.2012 | 2212008228 | 4500021772 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,154,00 | ||
| 12.09.2012 | 2212008246 | 4500021775 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 47,84 | ||
| 12.09.2012 | 2212008249 | 4500021934 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 648,52 | ||
| 12.09.2012 | 2212008267 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 128,79 |