Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003376 | Stavebný, hutný materiál | 4500252516 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36633046 | 267,69 | |
| 04.04.2025 | 2225003377 | oprava priekopy, odvodnenia | 4500247912 | Alkon SV, s.r.o., Hviezdoslavova 50, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 45261661 | 9,992,51 | |
| 04.04.2025 | 2225003378 | Vypracovanie dokumentácie | 4500250669 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 940,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003379 | Oprava reg.stanice plynu | 4500251261 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 4,900,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003389 | Služby KIS 03/2025 | ZM/2024/0488 | 4500251932 | Alanata a. s., Krasovského 14, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 54629331 | 110,000,00 |
| 04.04.2025 | 2225003380 | PO, BOZP 04/2025 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.04.2025 | 2225003456 | ND na vozidlá | 4500253084 | Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, Malacky, 901 01, SK | 17629560 | 33,85 | |
| 04.04.2025 | 2225003381 | zneškodnenie odpadu 03/2025 | ZML/226/2010 | 4500253279 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,152,32 |
| 04.04.2025 | 2225003382 | prenájom dávkovača vody 3/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 04.04.2025 | 2225003383 | ND na vozidlá | 4500253381 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 124,20 |