Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003422 | Lekárske prehliadky | 4500252037 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003378 | Vypracovanie dokumentácie | 4500250669 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 940,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003423 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0092 | 4500253815 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 490,49 |
| 04.04.2025 | 2225003379 | Oprava reg.stanice plynu | 4500251261 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 4,900,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003424 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500251336 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 84,096,29 |
| 04.04.2025 | 2225003380 | PO, BOZP 04/2025 | ZML/223/2010 | 4500249072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.04.2025 | 2225003425 | pranie a žehlenie 03/2025 | ZM/2024/0342 | 4500252967 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 488,32 |
| 04.04.2025 | 2225003381 | zneškodnenie odpadu 03/2025 | ZML/226/2010 | 4500253279 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,152,32 |
| 04.04.2025 | 2225003426 | ND na vozidlá | 4500253313 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 592,56 | |
| 04.04.2025 | 2225003382 | prenájom dávkovača vody 3/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 |