Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2025 2225013986 servis operátorského pracoviska ZM/2025/0740 4500262995 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,156,60
18.12.2025 2225013987 servis EPS tunela Branisko 12/25 ZM/2025/0740 4500262991 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 775,22
18.12.2025 2225013988 servis CRS tunela Branisko 12/25 ZM/2025/0740 4500262989 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 11,602,31
18.12.2025 2225013989 servis serverov 12/25 ZM/2025/0740 4500262987 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,416,30
18.12.2025 2225013992 Konzultačná činnosť 11/25 ZM/2025/0426 4500257217 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 4,370,00
18.12.2025 2225013995 Pozáručný servis D1 11/25 ZM/2025/0911 4500263616 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 8,539,30
18.12.2025 2225013999 ND na BL978AB 4500264300 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 761,60
18.12.2025 2225014000 Zneškodnenie odpadu 12/25 4500263948 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 431,86
18.12.2025 2225014001 čistenie, kontrola komínov, dymovodov 12/25 4500263891 KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK 55871593 395,00
18.12.2025 2125000579 Objednávka geodetickej dokumentácie pre mostný objekt Sekule OBJ/85803/2024 GeoTime s.r.o., Hollého 749, Senica, 905 01, SK 45697337 6,685,00