Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2015 2215002565 Síran hlinitý 4500067769 AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK 31447422 104,00
06.03.2015 2215002684 servis toal. kabín ZM/2012/0388 4500069136 TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 8,520,00
06.03.2015 2215002883 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 20,83
05.03.2015 2215002268 preklad AJ 15 ns ZM/2014/0305 4500066331 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 150,00
05.03.2015 2215002269 Stráženie objektu SSÚR 3 Zvolen ZML/681/2010 4500068684 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,480,02
05.03.2015 2215002271 preklad AJ 9 ns ZM/2014/0305 4500068183 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 90,00
05.03.2015 2215002272 preklad AJ 44 ns ZM/2014/0305 4500068093 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 308,00
05.03.2015 2215002273 preklad RUM 5 ns ZM/2014/0305 4500068156 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
05.03.2015 2215002274 Upratovacie služby za febr. 2015 SSÚD Petrovany ZM/2013/0136 4500068666 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
05.03.2015 2215002276 reflexná vesta a čiapka 4500068618 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 724,80