Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.08.2014 2314009123 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-087/2013/Prešov/0786/OndKa BENC, s.r.o., Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 36506451 8,099,30
22.08.2014 2314009125 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-011/2014/Prešov/0786/OndKa PONECO, s.r.o., Jesenná 12, Prešov, 080 05, SK 36707996 16,593,70
22.08.2014 2114000967 Závora 4500057501 AZ KOVO s.r.o., Galvaniho 14, Bratislava, 821 04, SK 35739932 972,00
22.08.2014 2214008592 materiál 4500057320 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 662,80
22.08.2014 2214008627 oprava pneumatiky a servis 4500058340 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 203,56
22.08.2014 2214008638 výmena zdroja optiswitchu 4500057062 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 750,00
22.08.2014 2214008653 asfaltová emulzia ZM/2011/0417 4500057584 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 3,542,50
22.08.2014 2214008655 kamenivo 4500055372 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 305,14
22.08.2014 2214008757 nafukovacie dlahy 4500054996 FAZZINI Slovakia s.r.o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 35975849 369,00
22.08.2014 2214008758 prenájom, výmena a čistenie rohoží ZM/2013/0032 4500055232 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00