Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.01.2015 2215000144 Autobatéria 4500065635 Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK 10688501 120,17
19.01.2015 2215000145 Oprava motorovej píly 4500065363 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 90,51
19.01.2015 2215000148 Prenájom fliaš 4500065133;4500065648 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 129,33
19.01.2015 2215000150 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500065668 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
19.01.2015 2215000152 Hygienické potreby ZM/2014/0389 4500065415 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 598,09
19.01.2015 2215000154 Stavebný, spotrebný a spojovací materiál 4500065714 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 153,27
19.01.2015 2215000155 Pásovina 4500065639 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 46,80
19.01.2015 2215000156 Perlit 4500065601 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 101,67
19.01.2015 2114001754 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK 35881879 583,263,16
19.01.2015 2215000223 roč.predpl. Inž.stavby 2015 4500064466 L. K. Permanent, spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK 31352782 7,50