Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2025 2125000458 Televízor 4500260876 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 1,874,53
17.10.2025 2225010933 odmena EETS 09/2025 ZM/2024/0182 4500261433 Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE 306242805 411,002,64
17.10.2025 2225010934 spotreba elektrickej energie 9/25 ZM/2025/0029 4500259748 Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK 54302102 2,492,49
17.10.2025 2225010935 pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0311 4500251953 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 237,267,02
17.10.2025 2225010937 pravidelná obnova VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0311 4500251960 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 137,594,80
17.10.2025 2225010938 Prevádzka prenosného fotoštúdia 4500259828 EDIO s.r.o., Slanská 14, Prešov, 080 06, SK 50783351 490,00
17.10.2025 2225010950 oprava BA648MC 4500260516 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 722,00
17.10.2025 2225010952 Účasť na konferencii 4500260559 EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, Bratislava, 811 01, SK 31392547 249,00
17.10.2025 2225010953 Zimná kvapalina do ostrekovača 4500261187 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 83,60
17.10.2025 2225010954 Oprava Energreen BAZ353 4500260745 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 1,920,00