Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2012 | 2212009124 | predaj asfaltových zmesí | 4500022002 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 958,75 | |
| 28.09.2012 | 2112001193 | 4500020402 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,02 | ||
| 28.09.2012 | 2112001194 | 4500020814 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 33,624,12 | ||
| 28.09.2012 | 2112001195 | 4500014200 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,775,00 | ||
| 28.09.2012 | 2112001203 | Objednávka | OBJ/50822/2012 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 999,94 | |
| 28.09.2012 | 2212008936 | Letenka | 4500022771 | REISE-KAISER, spol.s.r.o., Americké nám. 1, Bratislava, 811 07, SK | 00602949 | 1,218,21 | |
| 28.09.2012 | 2212008796 | Práce | 4500022138 | SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36054372 | 19,998,91 | |
| 28.09.2012 | 2212008798 | Materiál | 4500022725 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 17,98 | |
| 28.09.2012 | 2212008799 | Náhradné diely | 4500022723 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 106,52 | |
| 28.09.2012 | 2212008800 | Materiál | 4500022711 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 59,33 |