Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2012 9300083702 elektrická energia 35919001/9/09 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 279,00
01.02.2012 2212000643 4500010352 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 17,040,00
01.02.2012 2212000793 4500012676 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 7,684,084,62
01.02.2012 2212000794 4500012803 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,789,02
01.02.2012 2311014968 MPV Doh. 30201/1/2011/Vrútky/130/VVB Budinská Valéria, Dolná Kružná 2678/34A, Vrútky, 038 61, SK 456230736 20,13
01.02.2012 2311014970 MPV Doh. 30201/6/2011/Vrútky/130/VVB Šťastný Dušan, Karvaša a Bláhovca 3550/23, Vrútky, 038 61, SK 480502725 4,062,21
01.02.2012 2311014975 MPV Doh. 30201/13/2011/Vrútky/130/VVB Kramárová Elena, Franc. partizánov 3502/76, Vrútky, 038 61, SK 475430725 4,136,03
01.02.2012 2311014976 MPV DOH 30201/12/2011/Vrútky/130/VVB Ivašková Katarína, P. V. Rovnianka 5136/13, Martin, 036 01, SK 6757296744 758,80
01.02.2012 2311015020 mpv X3130/KZ-279/2009/Podhradie/760/Dr.Smart &Partner Tomka Ivan, 1. Mája 21, Podhradie, 038 52, SK 240211822 4,911,12
01.02.2012 2312000241 MPV KZ 30201/23/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl Čelková Božena, Na Sihoti 14, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 486229111 19,283,83