Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2012 | 2212003752 | Voda z povrchového odtoku | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 370,39 | |
| 09.05.2012 | 2212003753 | Dodávka tepla stredisko | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 1,167,69 | |
| 09.05.2012 | 2212003804 | 4500016610 | V.M.C., 14-30 rue de Mantes, Colombes, 92700, FR | 75523098614 | 1,785,00 | ||
| 09.05.2012 | 2212003749 | Elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 4,194,11 | |
| 09.05.2012 | 2212003751 | Elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 640,34 | |
| 09.05.2012 | 2212003787 | 4500016336 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 467,29 | ||
| 09.05.2012 | 2212003791 | 4500016129 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 76,58 | ||
| 09.05.2012 | 2312003956 | mpv | VP/2012/02018 | Milanová Ľubica, Budovateľov 3972/3, Martin, 036 01, SK | 6556136510 | 442,43 | |
| 09.05.2012 | 2212003792 | 4500016043 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 649,74 | ||
| 09.05.2012 | 2212003819 | Elektrická energia | ZML/1858/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 52,34 |