Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.01.2025 2225000109 zmes do ostrekovačov 4500249071 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 168,34
17.01.2025 2225000110 výmena dopravného čerpadla 4500248157 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 439,00
17.01.2025 2225000119 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 68,63
17.01.2025 2225000123 vývoz nádoby - plasty 12/24 4500247487 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 31,60
17.01.2025 2225000126 provízia za predaj DZ 12/2024 ZM/2024/0100 4500249787 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 54,37
17.01.2025 2225000127 servis BL945IP 4500249350 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 422,83
17.01.2025 2225000128 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 114,35
16.01.2025 2224016112 odmena EETS 12/2024 ZM/2024/0179 4500249389 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 111,604,53
16.01.2025 2224016113 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,995,79
16.01.2025 2225000078 odmena EETS 12/2024 ZM/2024/0180 4500249391 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 46,400,25