Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2025 2224016106 pranie OOPP 12/2024 4500249230 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 246,00
16.01.2025 2224016107 pranie OOPP 12/2024 4500249230 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 275,00
16.01.2025 2224016108 Revízie tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500247384 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 460,00
16.01.2025 2224016109 Odstránenie mimoriadnych udalostí na R3 ZML/1764/2010 4500248946 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 191,41
16.01.2025 2224016110 zimná údržba RC R3 ZML/1764/2010 4500249075 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 5,679,10
16.01.2025 2224016111 Oprava Meteohlásky 4500247656 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 389,00
16.01.2025 2224016115 Provízia z predaja DZ 12/24 ZM/2024/0093 4500249682 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 148,69
16.01.2025 2224016116 Právne služby 12/2024 ZM/2017/0254 4500249835 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 4,716,00
16.01.2025 2224016118 Služby podpory prevádzky a údržby MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
16.01.2025 2224016119 Rámec proaktívnych služieb ZM/2024/0177 4500239816 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 49,868,00