Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.12.2023 3023000813 poplatok za frekvencie 4500231083 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
28.12.2023 2223015071 analýza odpadových vôd 4500229704 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 363,50
28.12.2023 2223015184 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -6,00
28.12.2023 2223015180 profylaktická prehliadka 4500228540 DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK 36831379 3,098,00
28.12.2023 2223015181 lokalizácia úniku vody 4500230974 STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 976,00
28.12.2023 2223015182 Rokovací stôl ZM/2022/0173 4500229210 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 895,60
28.12.2023 2223015183 Rokovací stôl ZM/2022/0173 4500229408 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 612,00
28.12.2023 2223015185 pneuservis BL981SI, BL088SI 4500231201 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 136,66
28.12.2023 2223015186 výmena snímača 4500230573 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 175,00
28.12.2023 2223015187 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500231220 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 42,00