Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2024 2224007844 Zvodič prepätia 4500240296 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 237,12
19.07.2024 2224007845 Rozbrusovačka 4500238245 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 1,938,50
19.07.2024 2224007846 Betón ET/2024/0005 4500239971 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 864,00
19.07.2024 2224007847 Servis vozidla 4500240205 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 4,599,32
19.07.2024 2224007848 Servis vozidla 4500240211 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,172,94
19.07.2024 2224007849 Servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500234723 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 489,75
19.07.2024 2224007850 Servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500235333 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 2,676,55
19.07.2024 2224007851 Servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500234797 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 590,25
19.07.2024 2224007852 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500240555 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 490,00
19.07.2024 2224007853 dodávka tovaru STIHL 4500240117 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 446,60