Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2025 2225010621 pranie OOPP 09/2025 4500259461 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 187,90
10.10.2025 2225010622 služby v oblasti ŽP 09/2025 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.10.2025 2225010623 Hydraulický olej 4500260639 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 171,84
10.10.2025 2225010624 Nápojové kupóny MA ZM/2024/0026 4500260629 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 120,30
10.10.2025 2225010625 STK vozidiel 09/25 4500260461 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 532,52
10.10.2025 2225010626 výroba hydraulických hadíc 4500260713 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 159,85
10.10.2025 2225010629 IT materiál 4500260265 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 84,55
10.10.2025 2325006707 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO611-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 2,557,50
10.10.2025 2325006710 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO612-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 2,399,40
10.10.2025 2325006712 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO613-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 3,794,40