Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2025 2225010621 pranie OOPP 09/2025 4500259461 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 187,90
10.10.2025 2225010622 služby v oblasti ŽP 09/2025 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.10.2025 2225010623 Hydraulický olej 4500260639 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 171,84
10.10.2025 2225010624 Nápojové kupóny MA ZM/2024/0026 4500260629 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 120,30
10.10.2025 2225010625 STK vozidiel 09/25 4500260461 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 532,52
10.10.2025 2225010626 výroba hydraulických hadíc 4500260713 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 159,85
10.10.2025 2225010629 IT materiál 4500260265 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 84,55
10.10.2025 2325006707 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO611-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 2,557,50
10.10.2025 2325006710 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO612-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 2,399,40
10.10.2025 2325006712 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNOVP-001/2025/Stráže pod Tatrami/0152/SO613-00/2153 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 42, SK 00326470 3,794,40