Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.12.2013 2213013336 stravné lístky 4500045005 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,800,00
03.12.2013 2213013337 náhradné diely 4500044846 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 401,34
03.12.2013 2213013339 materiál 4500044684 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 36,25
03.12.2013 2213013354 strážna služba 4500045648 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,073,60
03.12.2013 2213013356 oprava a údržba strojov a zar. 4500044419 WILO CS s.r.o., organizačná zložka, Rybničná 10567/34E, Bratislava, 831 06, SK 46818014 585,20
03.12.2013 2213013453 Notárske úkony 4500045691 Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 3,279,72
03.12.2013 2213013498 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 4500041950 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 44266111 1,700,00
03.12.2013 2213013542 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500045793 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
03.12.2013 2213013543 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500045791 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
03.12.2013 2313016082 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/6/2013/Vajnory/009 PATRIOT real, s. r. o., Mliekárenská 13, Bratislava, 821 09, SK 43963684 202,226,60