Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2026 2226002391 údržba RC R3 02/2026 ZML/189/2007 4500267746 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 45,885,30
09.03.2026 2326003751 Nájomná zmluva FO VP/2025/10801 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 6,776,44
09.03.2026 2226002395 sada gúm na vozík zametača 4500267241 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 991,78
09.03.2026 2326003752 Nájomná zmluva PO VP/2026/02898 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 1,766,00
09.03.2026 2226002396 Poplatky za VISA, MC 02/26 ZM/2024/0087 4500268077 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 150,786,12
09.03.2026 2326003756 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2026/04047 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 288,76
09.03.2026 2226002397 Poplatky za VISA, MC 02/2026 ZM/2024/0083 4500268080 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 19,904,69
09.03.2026 2226002398 Spojovací, spotrebný materiál 4500266979 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 620,54
09.03.2026 2226002399 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500267350 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 268,20
09.03.2026 2226002400 Kalibrácia alkotestera s prísl. 4500267038 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 134,31