Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2025 2225011356 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 383,03
28.10.2025 2225011377 Vyúčtovanie účastníckeho poplatku 4500261026 Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, CZ 70815305 7,200,00
28.10.2025 2125000459 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 2,497,69
28.10.2025 2125000460 MPU - znalecký posudok - výkup pozemkov 97925/2025 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 286,00
28.10.2025 2225011382 Pneuservisné práce 4500262087 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 65,93
28.10.2025 2225011308 Betón 4500261363 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 143,52
28.10.2025 2225011309 Betón 4500261366 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 150,12
28.10.2025 2225011310 Spojovací, spotrebný materiál 4500261586 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 801,11
28.10.2025 2225011311 ND na vozidlá 4500261825 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 948,88
28.10.2025 2225011312 Pneuservisné práce 10/2025 4500261450 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 895,20