Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2014 2214011387 oprava a údržba NV 4500060290 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 712,06
21.10.2014 2214011389 oprava a údržba NV 4500060282 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 326,68
21.10.2014 2214011150 stavebné práce ZM/2011/0386 4500059055 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 8,568,00
20.10.2014 2214011569 skenovanie 4500062430 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 6,55
20.10.2014 2214011571 skenovanie, p. Bučková 4500062423 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 79,41
20.10.2014 2214011572 tlač a iné reprograf.služby, p. Paštrnák 4500062413 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 109,82
20.10.2014 2214011595 oprava a údržba stavieb 4500060660 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 209,99
20.10.2014 2214011596 betón 4500062911 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 295,33
20.10.2014 2214011728 nájomné za prenájom pozemkov za rok 2014 4500062493 PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK 42347131 1,457,22
20.10.2014 2314011828 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13545 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 3,212,13