Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2013 | 2213011400 | Krovinorezy | 4500041752 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 2,340,26 | |
| 30.10.2013 | 2213011401 | Náhradné diely | 4500041748 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 177,10 | |
| 30.10.2013 | 2213011402 | Oprava náradia | 4500038871 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 12,94 | |
| 30.10.2013 | 2213011413 | Tonery | 4500042217 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,300,14 | |
| 30.10.2013 | 2213011414 | Deratizácia ŠSLJ | 4500042820 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 60,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011417 | Materiál | 4500040082 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 204,64 | |
| 30.10.2013 | 2213011418 | Posypová soľ | 4500042614 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011419 | Materiál | 4500041963 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 91,40 | |
| 30.10.2013 | 2213011420 | Materiál | 4500042252 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 54,71 | |
| 30.10.2013 | 2213011421 | Autopotreby | 4500041832 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 137,26 |