Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2213010863 | Celoslovenský seminár BOZP a OPP | 4500040500 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 125,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010920 | posypová soľ | 4500042103 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 13,216,33 | |
| 17.10.2013 | 2213010922 | posypová soľ | 4500042105 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,739,93 | |
| 17.10.2013 | 2213011006 | emisná kontrola | 4500042121 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 135,04 | |
| 17.10.2013 | 2213011007 | oprava a údržba auta | 4500041737 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 1,124,71 | |
| 17.10.2013 | 2213011008 | oprava a údržba stavieb | 4500040785 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 896,48 | |
| 17.10.2013 | 2213011011 | odborná prehl. zariadeni | 4500041395 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 669,00 | |
| 17.10.2013 | 2213011014 | materiál | 4500041815 | Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK | 46472738 | 392,31 | |
| 17.10.2013 | 2213011017 | posypová soľ | 4500042159 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,803,97 | |
| 17.10.2013 | 2213011023 | Hlavičkový papier | 4500041299 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 987,00 |